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实收资本和固定资产
实收资本和固定资产 实收资本:XX公司收到A老板:100万 B老板150万己入账:借:现金 250万 贷:实收资本-A老板 100万 -B老板 150万可到年底,A老板要从中取回30万.B老板要取回50万总不能是冲减,可是感觉有点不合理?(不能冲减的话:做分录:借:其他应收款-A老板30万 -B老板50万 贷:银行存款(现金)80万 这样做的话我有个疑问:借方:其他应收款 刚入账时都没入其他应收款科目,这又怎么解说?) 那么:请问:这会计分录应该如何转?固定资定:XX公司的办公楼原值按150万入账借:固定资产 150万贷:现金 150万其中也按20年进行折旧了,分录为:借:管理费用-折旧费 XX元贷:累计折旧 XX元可是现在老板却说:此办公楼是租的,150万是装修费.150万是装修费用来抵扣3年的租金,3年后要开始交租金了(起先做这些固定资产都不知道是用租的),现在麻烦了!那么请教一下:这会计分录应该如何做呢?固定资产也入账了,折旧也计提了此办公楼是租的,150万是装修费.150万是装修费用来抵扣3年的租金,3年后要开始交租金,分录又如何做?如何转?以上都是为内账!!!请各位帮忙指点一下,详细!!!谢谢了!!
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