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  • 实收资本和固定资产

    实收资本和固定资产 实收资本:XX公司收到A老板:100万 B老板150万己入账:借:现金 250万 贷:实收资本-A老板 100万 -B老板 150万可到年底,A老板要从中取回30万.B老板要取回50万总不能是冲减,可是感觉有点不合理?(不能冲减的话:做分录:借:其他应收款-A老板30万 -B老板50万 贷:银行存款(现金)80万 这样做的话我有个疑问:借方:其他应收款 刚入账时都没入其他应收款科目,这又怎么解说?) 那么:请问:这会计分录应该如何转?固定资定:XX公司的办公楼原值按150万入账借:固定资产 150万贷:现金 150万其中也按20年进行折旧了,分录为:借:管理费用-折旧费 XX元贷:累计折旧 XX元可是现在老板却说:此办公楼是租的,150万是装修费.150万是装修费用来抵扣3年的租金,3年后要开始交租金了(起先做这些固定资产都不知道是用租的),现在麻烦了!那么请教一下:这会计分录应该如何做呢?固定资产也入账了,折旧也计提了此办公楼是租的,150万是装修费.150万是装修费用来抵扣3年的租金,3年后要开始交租金,分录又如何做?如何转?以上都是为内账!!!请各位帮忙指点一下,详细!!!谢谢了!!

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    提问者:全能使者

    发布于2010-12-27

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共1个回答
  • Faking穷光蛋 丨Lv 3
    实收资本不知道,老板们拿走这80万是准务另做项目,还是拿走了,再也不退回了?若是另做项目,当然好做,若是再也不注入了,一是将执照上的注册资金改下来(这就可以明正言顺将实收资本减下来),再则老板想保留原执照,就将这部份钱作为年底利润分了。固定资产先用红字将原凭证冲减,再重新做新凭证。如果,你以前对外的资产负债表上有这150万的固定资产,你还得弄一张正式租房合同,再拿它及复印件到你们的税务主管机关找专管员说明情况,并且将这些年的相关“管理费用”调下来,在今年的年度报表中进行税前调整。当然,固定资产这项,你最好先请教你们的税务专管员,再做账。只要态度诚恳,说明情况,将所得税补了,应该不会罚款。但若老板不想通过税务局,你就将这房子“卖了”,再租回来。还有,你们老板想继续这样又提折旧,又以租房的形式两边做,那就有点困难。算了,我建议你还是早点离开吧,有这样做事不顾员工的老板,你迟早遭殃!
    +11 2010-12-27 举报
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