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共4个回答
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loverandy
丨Lv 4
如果你们确为一般纳税人,而只是八月份没有销售额,所以没有开票,那么不用理会税务局。如果是有销售额(虽然还没有收到钱),但你们可以给对方开票,这种情况下做如下分录: 借:应收帐款--某某公司 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项税) 如果因为暂时没有增值税抵扣联发票,那也不要紧,有的时候再进行抵扣就可以了。这样你们就不吃亏了。
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wittyman
丨Lv 3
你可以根据情况按月申报交税金,实交税金入帐分录:借应交税金--应交增值税 贷银行存款发生的实际成本据实入帐。待生产正常后结转产品生产成本和销售成本,申报税金。如果是没有销售,不交纳税金,就不存在是一般纳税人。
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冰印
丨Lv 3
税金可以直接计入管理费用或主营业务成本~~~
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牛角尖等你
丨Lv 3
你好: 因为你现在是辅导期一般纳税人,(一般辅导期增值税纳税人为六个月)如果在这六个月中你一直没有销售的话是被取消一般纳税人资格的,即使你这个月没有销售,那么你的辅导又会被顺延的,(我们单位以前经历过),所以税务让你们适当的交点税也算是为你们着想吧,尽早转成正式的一般纳税人还是比较好的,现在你要是交税的话不用考虑有没有进项和结转成本的事,分录为借:应收帐款--某某公司 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项税) 待下个月有进项再结转成本就可以了.
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