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  • 关于计提所得税的 问题!

    我1+2季度累计计提的所得税和实际交纳的所得税有差额,此差额为 减免所得税额.(例如:累计计提了30000元,累计可以减免额为3000元,一季度已交纳500元,实际交纳的所得税为26500元)现在应交税金_所得税出现了借方余额.我该怎么进行处理?注:一季度报表时没有显示减免额,可2季度报表时直接显示了累计减免额.

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    提问者:禧唰唰

    发布于2008-06-29

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共2个回答
  • dragonzhaozhao 丨Lv 3
    将多提取的所得税,做红字冲销凭证借:所得税 (红字)贷:应交税金--所得税 (红字)
    +10 2008-06-29 举报
  • lovelytomorrow 丨Lv 3
    在第三季度计提所得税时直接调整过来,让计提的所得税和实际交纳的所得税相符,这样就不必做账务处理了
    +10 2008-06-29 举报
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